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INFORMES

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES (3.1, 3.4 Y 3.5) ESTABLECIDAS EN EL INFORME MDRYT/UAI/AUD.OP. N° 004/2016, “AUDITORIA OPERATIVA SOBRE LA EFICACIA DE LAS OPERACIONES DE REGISTRO SANITARIO A EMPRESAS DEL RUBRO ALIMENTICIO, INSPECCIÓN, CONTROL Y CERTIFICACIÓN, REALIZADAS POR LA UNIDAD NACIONAL DE INOCUIDAD ALIMENTARIA DEL SENASAG, ENTIDAD DESCONCENTRADA DEL MDRYT, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015”.

CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME MDRyT/UAI/AUD.ESP. N° 006/2017 EMERGENTE DEL “INFORME DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DE LA AUDITORÍA ESPECIAL AL MANEJO DE LOS RECURSOS DESEMBOLSADOS POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA AL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIO E INOCUIDAD ALIMENTARIA SENASAG, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE ERRADICACIÓN DE FIEBRE AFTOSA (PRONEFA), CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2015"

PRIMER SEGUIMIENTO INFORME DE CONTROL INTERNO MDRYT/UAI/OTROS C.I. N° 003/2018 EMERGENTE DEL "RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN GENERAL EFECTUADAS AL SENASAG A FIN DE TOMAR CONOCIMIENTO DE SUS OPERACIONES Y DETERMINACIÓN DE LAS ÁREAS O PROCESOS CRÍTICOS, PARA SU INCLUSIÓN EN LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2019 - 2021 DE LA UNIDAD NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD ALIMENTARIA (SENASAG), GESTIÓN 2017 Y PRIMER SEMESTRE DE 2018".

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 DE LA UNIDAD NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD ALIMENTARIA (SENASAG).

INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES DE LA UNAI-SENASAG DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019.

INFORME DE CONTROL INTERNO COMO RESULTADO DEL EXAMEN SOBRE LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS DE LOS ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS, GASTOS Y ESTADOS COMPLEMENTARIOS DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD ALIMENTARIA (SENASAG), POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 – EVALUACIÓN DEL PROCESO DE CONTROL INTERNO.

PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME MDRYT/UAI/AUD.ESP.CI NO. 003/2018 AUDITORIA ESPECIAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PARA EL CONTROL Y CONCILIACIÓN DE LOS DATOS LIQUIDADOS EN LAS PLANILLAS SALARIALES Y LOS REGISTROS INDIVIDUALES DE CADA SERVIDOR PÚBLICO DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD ALIMENTARIA (SENASAG), ENTIDAD DESCONCENTRADA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS (MDRYT), GESTIÓN 2017".

PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME MDRYT/UAI CONF.CI N° 001/2018 SOBRE EL INFORME DE CONTROL INTERNO COMO RESULTADO DEL EXAMEN SOBRE LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS, GASTOS Y ESTADOS COMPLEMENTARIOS CONSOLIDADOS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS (MDRYT) POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL INFORME N° MDRYT/UAI/CONF.CI N° 001/2017 SOBRE EL EXAMEN DE LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y LOS ESTADOS COMPLEMENTARIOS Y DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS, GASTOS Y ESTADOS COMPLEMENTARIOS CONSOLIDADOS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS - MDRYT, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016.

MDRYT/SENASAG/UNAI/AUD.OP. N° 001/2019 DE 10 DE JUNIO DE 2019, CORRESPONDE A LA AUDITORIA OPERACIONAL A LOS PROCEDIMIENTOS DE INSPECCIÓN REALIZADA POR EL ÁREA DE FISCALIZACIÓN DEPENDIENTE DEL ÁREA DE SANIDAD VEGETAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD ALIMENTARIA - SENASAG, DE LA DISTRITAL SANTA CRUZ, GESTIONES 2017 Y 2018"

REVISIÓN ANUAL DEL PROCEDIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD ALIMENTARIA (SENASAG), POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018”.

AUDITORIA OPERATIVA AL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL EN EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD ALIMENTARIA (SENASAG), GESTIÓN 2018 Y EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019.

INFORME SOBRE ASPECTOS DE CONTROL INTERNO AL CIERRE DEL PROYECTO "ESTABLECIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN EXCLUSIVA (UNADE) DE RECURSOS DE CONTRAVALOR PL-480TITULO I".

PROGRAMA DE ERRADICACIÓN DE LA FIEBRE AFTOSA - SUBPROYECTO DE ERRADICACIÓN DE LA FIEBRE AFTOSA EN BENI Y PANDO.

EVALUACION DE CUMPLIMIENTO A LAS CLAUSULAS DE CONVENIO INSTERINSTITUCIONAL DE FINANCIAMIENTO CIF DGFE/CCC/008/2001 - PRONEFA.

INFORME SOBRE ASPECTOS DE CONTROL INTERNO AL CIERRE DEL "PROGRAMA DE ERRADICACIÓN DE LA FIEBRE AFTOSA - SUBPROGRAMA DE ERRADICACIÓN DE FIEBRE AFTOSA EN BENI Y PANDO. (PRONEFA).

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE DE LA AUDITORIA EXTERNA, CIERRE DE PROYECTO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE MOSCA DE LA FRUTA (PROMOSCA).

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE DE LA AUDITORIA EXTERNA FINANCIERA Y TÉCNICA DE CIERRE DEL PROYECTO " ESTABLECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN EXCLUSIVA (UNADE) DE RECURSOS DE CONTRAVALOR PL-480 TÍTULO I".

INFORME SOBRE ASPECTOS DE CONTROL INTERNO AL CIERRE DEL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE MOSCAS DE LA FRUTA - PROMOSCA.

INFORME FINAL DE AUDITORIA EXTERNA FINANCIERA Y TÉCNICA DE CIERRE DEL PROYECTO "PROGRAMA NACIONAL DE SANIDAD DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS - PROSACA".